Учебная работа № /9202. «Диплом Бухгалтерский учет на предприятиях при системе налогообложения ЕНВД

Учебная работа № /9202. «Диплом Бухгалтерский учет на предприятиях при системе налогообложения ЕНВД

Количество страниц учебной работы: 65
Содержание:
Содержание

Введение 3
Глава 1. Понятие единого налога на вмененный доход 6
1.1. ЕНВД как специальный налоговый режим 6
1.2. Постановка на учет в налоговой инспекции 10
Глава 2. Порядок определения суммы единого налога 14
2.1. Субъекты системы налогообложения в виде ЕНВД 14
2.2. Налоговая база для исчисления ЕНВД 16
2.3. Базовая доходность 18
2.4. Корректирующие коэффициенты 19
2.5. Расчеты ЕНВД 20
Глава 3. Организация налогового и бухгалтерского учета 25
3.1. Кассовые операции 25
3.2. Учет расходов при осуществлении нескольких видов деятельности 36
3.3. Переход с ЕНВД на обычную систему налогообложения 39
3.4. Налоговая декларация по ЕНВД 55
Заключение 61
Список использованной литературы 65
Приложения

Список использованной литературы

Нормативно-правовая литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 27 июля 2006 г.)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: официальный текст по состоянию на 30 декабря 2004 г. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 387 с.
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96. г. / нормативные документы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2004 – 720 с.
4. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 21 марта 2002 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.)
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2004 г.)
6. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н) (с изменениями от 30 декабря 2004 г.).

Монография и периодические издания
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению: утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. // Новая бухгалтерия. – 2005 г. — 7 мая. – С.10
8. Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет / В.П. Астахов. — М.: Издательство «Март». — 2005. — 960 с.
9. Андреев И.М. Налогообложение субъектов малого предпринимательства // «Налоговый вестник», № 10, октябрь 2005 г.
10. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова; под ред. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 371 с.
11. Александрова А.В. Упрощенная система налогообложения // «Консультант бухгалтера», № 2, февраль 2006 г.
12. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 304 с.
13. Бакаев А.С. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета. Анализ и комментарии. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: МЦФЭР, 2006. – 597 с.
14. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2006 год // «Налоги и финансовое право», 2006. – С.1-15
15. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Учетная политика предприятия для целей налогообложения на 2006 год // «Налоги и финансовое право», 2006. – С.3-17
16. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М. И. Баканова. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 575 с.
17. Буданцева Н. Спецрежимы: модернизация продолжается // «Практическая бухгалтерия», № 8, август 2005 г.
18. Власова В.М. Бухгалтерский учет в торговле / В.М. Власова. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 176 с.
19. Глушков И.Е.. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Новосибирск, ЭКОР, 2005. – 532 с.
20. Грудцына Л.Ю., Климовский Р.В. Упрощенная система налогообложения: результаты применения и перспективы развития // «Законодательство и экономика», № 3, март 2006 г.
21. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации: Часть вторая: Разделы VIII.1-IX: Главы 26.1-30. — М.: Издательство «Экзамен», 2005.
22. Дубов В.В. Действующая налоговая система и пути её совершенствования. М.: «Финансы». – 2006. – 334 с.
23. Захарьин В.Р. Общие требования по организации бухгалтерского учета на малом предприятии // «Консультант бухгалтера», № 1, январь 2006 г.
24. Ивашкин Б.Н. Бухгалтерский учет в торговле: Учебно-практический курс. 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005. – 464 с.
25. Коваль Л.С. Налоговый учет. М.: «Гелиос АРВ», 2005. – 233 с.
26. Корсун Т.И. Налогообложение физических и юридических лиц: Учебное пособие. — Ростов н/Д, 2006. — 160 с.
27. Кирьянова З.В. Бухгалтерский учет: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 256 с.
28. Красноперова О.А., Комментарий главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» — Система ГАРАНТ, 2005 г.
29. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., переаб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 640 с.
30. Николаева Г.А., Блицау Л.П. Бухгалтерский учет в торговле. – М.: «Издательство ПРИОР», 2005. – 352 с.
31. Оганесов А.Р. Малый бизнес: налоги и отчетность // «Главбух», 2006 г.
32. Перов А.В., Толкушкин, А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 720 с.
33. Полунина Е. Упрощенная система налогообложения: плюсы и минусы // «Финансовая газета. Региональный выпуск», № 46, ноябрь 2005 г.
34. Пархачева М.А. Малый бизнес: новая система налогообложения. — СПС «ГАРАНТ», 2005 г.
35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2005. – 683 с.
36. Ялбулганов А.А. Специальные налоговые режимы. — Система ГАРАНТ, 2006 г.

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.Учебная работа №   /9202.  "Диплом Бухгалтерский  учет на предприятиях при системе налогообложения ЕНВД

 


Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы


    Приведем
    доводы, на основании которых налогоплательщик может доказать, что при получении
    беспроцентного займа у него не возникает обязанности включать в налоговую базу
    по налогу на прибыль сумму не начисленных процентов,
    Сначала
    приведем доводы, по которым предоставление займа нельзя считать финансовой
    услугой в целях налогообложения прибыли,
    Обратимся
    к понятию «услуга», установленному налоговым законодательством,Оно
    закреплено в пункте 5 статьи 38 НК РФ:
    «Услугой
    для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют
    материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления
    этой деятельности»,
    Как
    видим, в данном определении содержится один из обязательных признаков услуги:
    реализация результатов деятельности,В отношении беспроцентных займов этот
    признак не соблюдается, так как деятельность заимодавца завершается в тот
    момент, когда заем передан, а заемщик потребляет результаты деятельности лишь
    после ее окончания,Поэтому считать беспроцентный заем финансовой услугой в
    целях налогообложения нельзя,
    Нельзя
    отнести беспроцентный заем и к безвозмездно полученному имуществу,В
    соответствии с пунктом 2 статьи 248 НК РФ:
    «Для
    целей настоящей главы имущество (работы, услуги) или имущественные права
    считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ,
    услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности
    передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для
    передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги)»,
    По
    договору займа у стороны, получающей заемные средства, возникают обязанности по
    возврату полученного имущества,Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи
    807 ГК РФ:
    «По
    договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой
    стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а
    заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
    равное количество других полученных им вещей того же рода и качества,
    Договор
    займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей»,
    То
    есть в отношении договора займа положения статьи 248 НК РФ не выполняются,
    следовательно, предоставление беспроцентного займа нельзя признать безвозмездно
    полученным имуществом,
    Безосновательным
    является и утверждение «налоговиков», что получение беспроцентного
    займа предполагает получение материальной выгоды субъектом хозяйственной
    деятельности,
    Дело
    в том, что понятие «материальная выгода» определено только по
    отношению к физическим лицам»